预决算公开
铜官区人民检察院2016年部门决算情况
时间:2018-07-13  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

铜官区人民检察院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

铜官区人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,并接受其监督,接受区委和上级检察机关的领导;依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案;依法对辖区内以及上级检察机关交办的贪污贿赂犯罪,国家机关工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件进行侦查;对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉。掌握全区的社会治安动态,参与社会治安综合治理;依法对刑事诉讼、民事与经济审判、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督;对同级人民法院确有错误的判决、裁定,依法提出抗诉;对本区职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策,组织实施职务犯罪的预防工作。

 

二、部门决算单位构成

铜官区人民检察院预算单位即铜官区人民检察院本级。

 

三、铜官区人民检察院2016年度部门决算报表


收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1971.36

一、一般公共服务支出

4.65

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

1560.52

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

5.81

六、其他收入

0.93

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

97.41

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39.37

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

134.02

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

4.30

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1972.29

本年支出合计

1846.09

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

303.12

     年末结转和结余

429.32

 

 

 

 

总计

2275.41

总计

2275.41

         

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:铜陵市铜官区人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,972.29

1,971.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

 

201

一般公共服务支出

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,686.72

1,685.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

 

20404

检察

1,686.72

1,685.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

 

2040401

  行政运行

1,333.63

1,332.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

 

2040402

  一般行政管理事务

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040405

  公诉和审判监督

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

  其他检察支出

236.09

236.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

97.41

97.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

91.60

91.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

90.85

90.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.37

39.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

39.37

39.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

86.81

86.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:铜陵市铜官区人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,846.09

1,493.00

353.09

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

1,560.52

1,207.43

353.09

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

1,560.52

1,207.43

353.09

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政运行

1,207.43

1,207.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事务

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

 

2040405

  公诉和审判监督

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

  其他检察支出

236.09

0.00

236.09

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

97.41

97.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

91.60

91.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

90.85

90.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.37

39.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

39.37

39.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

86.81

86.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

 

一、一般公共服务支出

4.65

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1560.52

 

 

五、教育支出

5.81

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

97.41

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39.37

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

134.02

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

4.30

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1972.29

本年支出合计

1846.09

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

303.12

 

429.32

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2275.41

合计

2275.41

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:铜陵市铜官区人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

299.94

127.85

172.09

1,971.36

1,618.27

353.09

1,846.09

1,493.00

353.09

425.21

253.12

172.09

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.65

4.65

0.00

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

4.65

4.65

0.00

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

4.65

4.65

0.00

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

297.70

125.61

172.09

1,685.79

1,332.70

353.09

1,560.52

1,207.43

353.09

422.97

250.88

172.09

0.00

 

20404

检察

297.70

125.61

172.09

1,685.79

1,332.70

353.09

1,560.52

1,207.43

353.09

422.97

250.88

172.09

0.00

 

2040401

  行政运行

125.61

125.61

0.00

1,332.70

1,332.70

0.00

1,207.43

1,207.43

0.00

250.88

250.88

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事务

0.05

0.00

0.05

97.00

0.00

97.00

97.00

0.00

97.00

0.05

0.00

0.05

0.00

 

2040405

  公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

  其他检察支出

172.04

0.00

172.04

236.09

0.00

236.09

236.09

0.00

236.09

172.04

0.00

172.04

0.00

 

205

教育支出

2.24

2.24

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

2.24

2.24

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

0.00

0.00

 

2050899

  其他进修及培训

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

0.00

0.00

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

97.41

97.41

0.00

97.41

97.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

91.60

91.60

0.00

91.60

91.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

90.85

90.85

0.00

90.85

90.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.75

0.75

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

5.81

5.81

0.00

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

39.37

39.37

0.00

39.37

39.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

39.37

39.37

0.00

39.37

39.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

38.45

38.45

0.00

38.45

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.92

0.92

0.00

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

134.02

134.02

0.00

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

134.02

134.02

0.00

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

86.81

86.81

0.00

86.81

86.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

35.91

35.91

0.00

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

11.31

11.31

0.00

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

4.30

4.30

0.00

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

4.30

4.30

0.00

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

4.30

4.30

0.00

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:铜陵市铜官区人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,129.21

302

商品和服务支出

119.50

310

其他资本性支出

0.36

 

30101

  基本工资

468.95

30201

  办公费

16.06

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

44.03

30202

  印刷费

7.56

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

445.83

30203

  咨询费

1.10

31003

  专用设备购置

0.36

 

30104

  其他社会保障缴费

122.58

30204

  手续费

0.12

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

10.34

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.01

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

47.82

30209

  物业管理费

15.53

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

243.93

30211

  差旅费

6.68

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

90.85

30213

  维修()

9.59

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.88

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

15.87

30216

  培训费

10.81

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.67

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.70

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.28

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

86.81

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

35.91

30228

  工会经费

4.65

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

11.31

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15.90

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.48

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.21

 

 

 

 

人员经费合计

1,373.13

公用经费合计

119.86

 
                   

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、铜官区人民检察院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明(依据财决公开01表)

2016年度收入总计2275.41万元,其中一般性财政拨款收入1971.36万元,其他收入0.93万元。支出总计2275.41万元(含结余分配和年末结转结余)。

(二)2016年度收入决算情况说明(依据财决公开02表)

本年收入合计1972.29万元,其中:财政拨款收入1971.36万元,占99.96%;其他收入0.93万元,占0.04%

(三)2016年度支出决算情况说明(依据财决公开03表)

本年支出合计1846.09万元,其中:基本支出1493万元,占80.88%;项目支出353.09万元,占19.12%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明(依据财决公开04表)

2016年度财政拨款收入总计2275.41万元,支出总计2275.41万元。(含结余分配和年末结转结余)

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(依据财决公开05表)

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1971.36万元,占本年收入的99.96%

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1846.09万元,占本年支出的100%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1248.6万元,支出决算为1846.9万元,完成年初预算的147.92%。决算数大于预算数的主要原因是预算数不包括在职干警的部分工资奖金;。具体情况如下:

1.一般公共服务支出。年初预算为7.7万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的60.39%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

2. 公共安全支出。年初预算为998.5万元,支出决算数位1560.52万元,完成年初预算的156.29%,决算数大于预算数的主要原因一是预算数不包括在职干警的部分工资奖金;二是决算中包含了中央政法转移支付292万元。

3.教育培训支出。年初预算为8.8万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的66.03%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为81.8万元,支出决算为97.41万元,完成年初预算的119.09%,决算数大于预算数的主要原因是2016年中统一追加普调性的工龄工资增长。

5.医疗卫生与计划生育支出,年初预算为38.3万元,支出决算为39.37万元,完成年初预算的102.80%,决算数大于预算数的主要原因是2016年中统一追加普调性工龄工资增长,医疗保险随之增长。

6. 住房保障支出。年初预算为113.5万元,支出决算为134.02万元,完成年初预算的118.08%,决算数大于预算数的主要原因是2016年中统一追加普调性工龄工资增长,住房保障支出随之增长。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依据财决公开06表)

2016年度财政拨款基本支出1493万元,其中人员经费1373.13万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费119.86万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明  (依据财决公开07表,空表也需要公开)

我单位2016年度没有政府性基金收入和支出

 

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度铜官区人民检察院机关运行经费119.50万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务

(二)政府采购情况。

我单位2016年度无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,铜官区人民检察院共有车辆11辆,全部为一般执法执勤用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,铜官区人民检察院按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金43.6万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。